|
Faktúra |
3747081592
|
telefónne poplatky
|
43,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Zmluva |
05/2013
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
403,71 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko |
|
|
|
18.03.2013 |
|
Faktúra |
180190535594
|
plyn
|
4 506,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
SPP, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
3120002
|
refundácia interná - vodné, stočné, povrchové vody
|
1 744,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
2013003
|
oprava kopírovacieho stroja
|
395,00 |
s DPH |
01/2013
|
|
06.02.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Objednávka |
01/2013
|
oprava kopírovacieho stroja, tlačiarne, tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
2013004
|
oprava tlačiarne, tonery
|
381,97 |
s DPH |
01/2013
|
|
06.02.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
7300772533
|
mobil 1/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
5041201031
|
Finančný spravodajca - časopis
|
11,30 |
s DPH |
NE 1123
|
|
17.01.2013 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
G13009
|
stravné
|
235,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
0072013
|
servis a oprava kotlov a horákov
|
333,22 |
s DPH |
2/2013
|
|
05.02.2013 |
Štefan Kunca - Servis horákov |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Zmluva |
07/2013
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Pavol Hric - ROASS (súkromný podnikateľ) |
ROASS |
|
|
|
19.04.2013 |
|
Zmluva |
09/2013
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
403,71 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
2013009
|
nákup tonerov
|
310,01 |
s DPH |
06/2013
|
|
21.03.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
Zmluva |
2013008
|
oprava tlačiarne a regenerácia tonerov
|
275,03 |
s DPH |
05/2013
|
|
21.03.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
Objednávka |
05/2013
|
oprava tlačiarne a regenerácia tonerov
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
26.04.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2290048090
|
spotreba el. energie
|
1 787,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2013 |
VSE, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
Faktúra |
2013033
|
výkon funkcie TPO
|
31,92 |
s DPH |
12.1.2005
|
|
13.03.2013 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Kaňuk energie (1. a 2.2011)
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12/1/2013
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
145,17 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Vladimír Mišľan |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |