| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2130016													
											 | 
									
													
										
												nájomné spoločenská miestnosť													
											 | 
									
										
												70,71											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												04/2013													
											 | 
									
										
												19.02.2013											 | 
									
										
												OA											 | 
									
										
												Peter Kubjatko, Raková 1607											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.03.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2130013													
											 | 
									
													
										
												nájomné regeneračná miestnosť													
											 | 
									
										
												44,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												11/2012													
											 | 
									
										
												08.02.2013											 | 
									
										
												OA											 | 
									
										
												ŠK Chemes											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.03.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2130011													
											 | 
									
													
										
												nájomné telocvičňa													
											 | 
									
										
												24,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												10/2012													
											 | 
									
										
												08.02.2013											 | 
									
										
												OA											 | 
									
										
												ŠK Chemes											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.03.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												310691303													
											 | 
									
													
										
												poskytnuté služby SANET													
											 | 
									
										
												150,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												3106911													
											 | 
									
										
												25.02.2013											 | 
									
										
												SANET											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.03.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2130007													
											 | 
									
													
										
												nájomné regeneračná miestnosť													
											 | 
									
										
												44,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												11/2012													
											 | 
									
										
												14.01.2013											 | 
									
										
												OA											 | 
									
										
												ŠK Chemes											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.03.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2130014													
											 | 
									
													
										
												nájomné účebňa													
											 | 
									
										
												21,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												09/2012													
											 | 
									
										
												08.02.2013											 | 
									
										
												OA											 | 
									
										
												Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.03.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2130012													
											 | 
									
													
										
												nájomné telocvičňa													
											 | 
									
										
												12,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												12/2012													
											 | 
									
										
												08.02.2013											 | 
									
										
												OA											 | 
									
										
												Ľubomír Zemba											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.03.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3130018													
											 | 
									
													
										
												služby spojené s nájmm telocvičňa													
											 | 
									
										
												38,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												12/2012													
											 | 
									
										
												08.02.2013											 | 
									
										
												OA											 | 
									
										
												Ľubomír Zemba											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.03.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2290048090													
											 | 
									
													
										
												FA za elektrinu													
											 | 
									
										
												1 558,01											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												26.02.2013											 | 
									
										
												VSE,  a. s.											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.03.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												463713													
											 | 
									
													
										
												ročný členský poplatok SANET													
											 | 
									
										
												33,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.02.2013											 | 
									
										
												SANET											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.03.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2012067													
											 | 
									
													
										
												cartridge originál a viazací stroj													
											 | 
									
										
												467,02											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												31/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.12.2012											 | 
									
										
												Ščecina - DATAS											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												180170491960													
											 | 
									
													
										
												preddavok plyn 12/12													
											 | 
									
										
												10 055,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.12.2012											 | 
									
										
												SPP, a. s.											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3120026													
											 | 
									
													
										
												refundácia za revízie, kontrolu a čistenie komínov													
											 | 
									
										
												50,47											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												2/2012													
											 | 
									
										
												26.10.2012											 | 
									
										
												OA											 | 
									
										
												SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.03.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												12223													
											 | 
									
													
										
												drobný nákup													
											 | 
									
										
												119,56											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.11.2012											 | 
									
										
												Remoop, s. r. o.											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.11.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2380100978													
											 | 
									
													
										
												pásky na označenie DHM													
											 | 
									
										
												80,06											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.11.2012											 | 
									
										
												Lyreco CE											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												06.12.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2290048090													
											 | 
									
													
										
												dodávka el. energie													
											 | 
									
										
												1 684,56											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.11.2012											 | 
									
										
												VSE,  a. s.											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.11.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1578													
											 | 
									
													
										
												odvoz smeti													
											 | 
									
										
												224,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.11.2012											 | 
									
										
												Technické služby mesta Humenné											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.11.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2380100763													
											 | 
									
													
										
												pásky na označenie DHM													
											 | 
									
										
												40,03											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.11.2012											 | 
									
										
												Lyreco CE											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.11.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2012258													
											 | 
									
													
										
												nákup vlajky													
											 | 
									
										
												17,70											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.11.2012											 | 
									
										
												LUMA, s. r. o.											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.11.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2116554519													
											 | 
									
													
										
												vodné a stočné													
											 | 
									
										
												2 563,87											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.10.2012											 | 
									
										
												VVS, a. s.											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.11.2012											 |