| 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3621101559													
											 | 
									
													
										
												MAGMA 2011													
											 | 
									
										
												101,95											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												PO6005511													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.01.2012											 | 
									
										
												Versity, a. s.											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												212010596													
											 | 
									
													
										
												SPIN 2012													
											 | 
									
										
												964,51											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												SPIN 283-2007/S/OvZP													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.01.2012											 | 
									
										
												Asseco Solutions, a. s.											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												302900013													
											 | 
									
													
										
												stravné lístky DOXX													
											 | 
									
										
												1 425,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Zml. č. 04K993104													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.01.2012											 | 
									
										
												DOXX -- Stravné lístky, s. r. o											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7734180701													
											 | 
									
													
										
												služby pevnej siete													
											 | 
									
										
												46,07											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.01.2012											 | 
									
										
												Slovak Telecom											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2011655													
											 | 
									
													
										
												technik PO													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.01.1970											 | 
									
										
												Katanová Zdenka											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7113041155													
											 | 
									
													
										
												služby mobilnej siete													
											 | 
									
										
												16,13											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.01.2012											 | 
									
										
												Slovak Telecom											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												212010040													
											 | 
									
													
										
												servisné práce SPIN 1.Q 2012													
											 | 
									
										
												387,14											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												SPIN-283-2007/S/OvZP													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.01.2012											 | 
									
										
												Asseco Solutions, a. s.											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3120008													
											 | 
									
													
										
												revízia výťahu													
											 | 
									
										
												23,16											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Zmluva o výpožičke													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.01.2012											 | 
									
										
												SPČCHaP											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2120002													
											 | 
									
													
										
												prenájom priestorov													
											 | 
									
										
												23,88											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o nájme													
											 | 
									
										
												01.02.2012											 | 
									
										
												Obchodná akadémia											 | 
									
										
												Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												G1200001													
											 | 
									
													
										
												strava													
											 | 
									
										
												303,01											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.02.2012											 | 
									
										
												Mária Hriseňková - MH Bystrá											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3120006													
											 | 
									
													
										
												refundácia nákladov													
											 | 
									
										
												7 776.84											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o výpožičke													
											 | 
									
										
												01.02.2012											 | 
									
										
												SPČCHaP											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7200858249													
											 | 
									
													
										
												služby mobilnej siete													
											 | 
									
										
												16,13											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.02.2012											 | 
									
										
												Slovak Telecom											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2012008													
											 | 
									
													
										
												vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky													
											 | 
									
										
												180,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												01/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.02.2012											 | 
									
										
												Ing. Marek Hurný - Služby PO											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3120002													
											 | 
									
													
										
												refundácia nákladov													
											 | 
									
										
												6 045,42											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o výpožičke													
											 | 
									
										
												01.02.2012											 | 
									
										
												SPČCHaP											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												90-1-0003204													
											 | 
									
													
										
												EduPage Pro													
											 | 
									
										
												195,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.02.2012											 | 
									
										
												ASC Applied Software Consultants											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												0735190443													
											 | 
									
													
										
												VUCNET													
											 | 
									
										
												131,45											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.02.2012											 | 
									
										
												Slovak Telecom											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2735190740													
											 | 
									
													
										
												pevná linka													
											 | 
									
										
												43,76											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.02.2012											 | 
									
										
												Slovak Telecom											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2012007													
											 | 
									
													
										
												funkcia TPO													
											 | 
									
										
												31,92											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												10.02.2012											 | 
									
										
												Katanová Zdenka											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												310691203													
											 | 
									
													
										
												SANET													
											 | 
									
										
												150,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo č. 3106911													
											 | 
									
										
												15.02.2012											 | 
									
										
												SANET											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2012											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2012004													
											 | 
									
													
										
												regenerácia tonerov													
											 | 
									
										
												384,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.02.2012											 | 
									
										
												Ščecina - DATAS											 | 
									
										
												OA, Komenského 1, 066 01 Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.02.2012											 |