|
|
Faktúra |
4200040594
|
preddavok na plyn
|
4 506,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
SPP, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
2021VF0731
|
Školské stoličky čalúnené
|
2 327.50 |
bez DPH |
|
|
01.12.2021 |
K-Ten KOVO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Alena Židová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Zmluva |
NZ 08/2022
|
Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
LANTASTIK SK, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Alena Židová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby - správa počítačovej sieti
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
MGnet, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Alena Židová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12251
|
svietiace reťaze, náhradné svietildlá a predlž. snúra
|
68,66 |
s DPH |
28/2012
|
|
07.12.2012 |
Remoop, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 4
|
Dodatok č.4 k zmluve č.20-000056744PO2012 o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
VVS, a.s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Alena Židová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
Zmluva |
NZ 06/2022
|
Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
LANTASTIK SK, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Alena Židová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
Zmluva |
NZ 07/2022
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
DOMKA-ZDRUŽENIE SELEZIÁNSKEJ MLÁDEŽE, stredisko Humenné |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Alena Židová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2012515
|
výkon funkcie TPO
|
31,92 |
s DPH |
11.01.2005
|
|
07.12.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3029035498
|
stravné lístky DOXX
|
1 350,00 |
s DPH |
|
Zml.č. 04K993104
|
04.12.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
Zmluva |
NZ 04/2022
|
Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
LANTASTIK SK, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Alena Židová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7414769744
|
plyn
|
3 055,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
SPP, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
G1200190
|
stravné
|
199,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
prechod na iSPIN2
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7213135217
|
mobil
|
16,13 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9746102940
|
VUCNET
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2746103197
|
pevná linka
|
41,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
G1200170
|
stravné
|
307,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.01.2013 |
|
Zmluva |
NZ 05/2022
|
Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
LANTASTIK SK, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Alena Židová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2022 |
|
Zmluva |
NZ 03/2022
|
Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
LANTASTIK SK, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Alena Židová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2022 |