|
|
Faktúra |
3747081592
|
telefónne poplatky
|
43,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
6747081331
|
ISPIN
|
131,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013003
|
oprava kopírovacieho stroja
|
395,00 |
s DPH |
01/2013
|
|
06.02.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013004
|
oprava tlačiarne, tonery
|
381,97 |
s DPH |
01/2013
|
|
06.02.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3621300023
|
MAGMA 1. Q 2013
|
25,49 |
s DPH |
|
PJ601292
|
06.02.2013 |
AutoCont SK a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0072013
|
servis a oprava kotlov a horákov
|
333,22 |
s DPH |
2/2013
|
|
05.02.2013 |
Štefan Kunca - Servis horákov |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Zmluva |
03/2012
|
prenájom telocvične
|
12.50/h |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Nexis Fibers, a. s. |
Nexis Fibers a. s. |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
213010790
|
ISPIN - servisné práce 1. Q 2013
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN-283-2007/S/OvZP
|
05.02.2013 |
Asseco Solutions, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
211687702
|
vodné a stočné
|
3 383,51 |
s DPH |
|
20-000056744PO2012
|
05.02.2013 |
VVS, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7300772533
|
mobil 1/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
G13009
|
stravné
|
235,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013015
|
výkon funkcie TPO
|
33,91 |
s DPH |
12.1.2005
|
|
05.02.2013 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2130009
|
nájomné spoločenská miestnosť
|
37,00 |
s DPH |
|
02/2013
|
28.01.2013 |
OA |
ROASS |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3130015
|
služby spojené s nájmom spoloč. miestnosť
|
321,47 |
s DPH |
|
02/2013
|
28.01.2013 |
OA |
ROASS |
|
|
|
26.04.2013 |
|
Zmluva |
02/2013
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
Pavol Hric - ROASS (súkromný podnikateľ) |
ROASS |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
01/2013
|
oprava kopírovacieho stroja, tlačiarne, tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2130008
|
nájomné spoločenská miestnosť
|
70,71 |
s DPH |
|
01/2013
|
21.01.2013 |
OA |
Peter Kubjatko |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3130014
|
služby spojené s nájmom spoloč. miestnosť
|
333,00 |
s DPH |
|
01/2013
|
21.01.2013 |
OA |
Peter Kubjatko |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
213010297
|
ISPIN 2013
|
964,51 |
s DPH |
|
SPIN-283-2007/S/OvZP
|
18.01.2013 |
Asseco Solutions, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3130015
|
refundácia - vodné, stočné a povrchové vody
|
321,47 |
s DPH |
|
2/2012
|
18.01.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |