|
Zmluva |
14/2012
|
prenájom telocvične
|
12.50zahodinu |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Tomáš Cihan |
Tomáš Cihan |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2120017
|
nájomné spoloč.miestnosť
|
23,57 |
s DPH |
|
13/2012
|
29.10.2012 |
OA |
RZ pri Hotelovej akadémii |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012059
|
oprava tlačiarne
|
54,00 |
s DPH |
24/012
|
|
29.10.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA Humenné |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3120027
|
prev. náklady - spoloč.miest.
|
91,00 |
s DPH |
|
13/2012
|
29.10.2012 |
OA |
RZ pri Hotelovej akadémii |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
regenerácia tonerov a oprava 3 tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7210974502
|
mobil 9/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Slovak Telecom |
OA Humenné |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2116554519
|
vodné a stočné
|
2 563,87 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
VVS, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3120026
|
refundácia za revízie, kontrolu a čistenie komínov
|
50,47 |
s DPH |
|
2/2012
|
26.10.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2012089
|
čistiace prostriedky
|
214,51 |
s DPH |
20/2012
|
|
26.10.2012 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA Humenné |
|
|
|
23.11.2012 |
|
Zmluva |
13/2012
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
114,57 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
RZ pri Hotelovej akadémii |
RZ pri Hotelovej akadémii |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2380098726
|
popisovače a pásky
|
38,98 |
s DPH |
21/2012
|
|
25.10.2012 |
Lyreco CE |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3120022
|
refundácia DM
|
1 209,90 |
s DPH |
|
2/2012
|
25.10.2012 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3029031652
|
stravné lístky DOXX
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2012 |
|
Zmluva |
09/2012
|
nájomná zmluva - autoškola
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Ľubomír Tomáš |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3029028520
|
stravné lístky DOXX
|
1 863,00 |
s DPH |
|
Zml.č.04K993104
|
23.10.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
083/2012
|
revízia a čistenie komínov
|
139,42 |
s DPH |
22/2012
|
|
22.10.2012 |
Jozef Gazdík |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
revízia a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Jozef Gazdík |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3621202726
|
MAGMA 3. Q 2012
|
193,28 |
s DPH |
PO6005511
|
|
22.10.2012 |
AutoCont SK a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
23.11.2012 |