|
|
Objednávka |
11/2013
|
oprava tlačiarne, tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
310691306
|
SANET 2. Q 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
3106911
|
23.05.2013 |
SANET |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013001246
|
výmena rohoží
|
47,71 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Royal Business Corporation, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013001674
|
výmena rohoží
|
47,71 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Royal Business Corporation, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2130039
|
nájomné spoločenská miestnosť
|
70,71 |
s DPH |
|
09/2013
|
20.05.2013 |
OA |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3130066
|
služby spojené s nájmom - spoločenská miestnosť
|
333,00 |
s DPH |
|
09/2013
|
20.05.2013 |
OA |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
03.06.2013 |
|
Zmluva |
09/2013
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
403,71 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013053
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
422,31 |
s DPH |
10/2013
|
|
16.05.2013 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2130038
|
učebnice do zberu
|
3,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
OA |
INGOT |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013165
|
výkon funkcie TPO
|
45,95 |
s DPH |
MZ č.90/12.01.2005
|
|
14.05.2013 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8750029089
|
pevná linka
|
41,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0750028899
|
telekom. služby ISPIN
|
131,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/036
|
revízie, kontrola a čistenie komínov
|
139,42 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Jozef Gazdík |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013017
|
tlačiareň
|
195,00 |
s DPH |
9/2013
|
|
14.05.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3130057
|
služby spojené s nájmom - telocvičňa
|
85,50 |
s DPH |
|
10/2012
|
07.05.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3130060
|
služby spojené s nájmom bufet
|
31,77 |
s DPH |
|
04/2012
|
07.05.2013 |
OA |
RAKI |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2130036
|
nájomné učebňa
|
21,00 |
s DPH |
|
09/2012
|
07.05.2013 |
OA |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2117195877
|
vodné a stočné
|
2 444,39 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
VVS, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
29.05.2013 |