|
|
Faktúra |
3130042
|
služby spojené s nájmom - telocvičňa
|
171,00 |
s DPH |
|
03/2013
|
09.04.2013 |
OA |
Nexis Fibers a. s. |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2130028
|
nájomné regeneračná miestnosť
|
44,00 |
s DPH |
|
11/2012
|
09.04.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3130050
|
ŠI - vodné a stočné
|
1 232,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
OA |
SPŠCHaP, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2130026
|
nájomné telocvičňa
|
24,00 |
s DPH |
|
10/2012
|
09.04.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3130045
|
služby spojené s nájmom regeneračná miestnosť
|
206,00 |
s DPH |
|
11/2012
|
09.04.2013 |
OA |
ŠK Chemes |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13072
|
odpadkové koše a predlžovacie šnúry
|
91,23 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Remoop, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
303900819
|
stravné lístky DOXX
|
1 950.00 |
s DPH |
|
Zml.č. 04K993104
|
05.04.2013 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
G13051
|
stravné
|
117,75 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2117085197
|
vodné a stočné
|
1 903,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
VVS, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000827
|
rohože
|
147,89 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Royal Business Corporation, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
odvoz odpadu
|
205,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Technické služby mesta Humenné |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
030/2013
|
revízia výťahu 1. Q 2013
|
51,00 |
s DPH |
|
ZoD 3/2012
|
27.03.2013 |
Karandušovský Jozef |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3039006705
|
stravné lístky DOXX
|
2 040,00 |
s DPH |
|
Zml.č. 04K993104
|
21.03.2013 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013009
|
nákup tonerov
|
310,01 |
s DPH |
06/2013
|
|
21.03.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
2013008
|
oprava tlačiarne a regenerácia tonerov
|
275,03 |
s DPH |
05/2013
|
|
21.03.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
05/2013
|
oprava tlačiarne a regenerácia tonerov
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2130024
|
nájomné spoločenská miestnosť
|
70,71 |
s DPH |
|
05/2013
|
19.03.2013 |
OA |
Peter Kubjatko |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3130041
|
sllužby spojené s nájmom spoloč. miestnosť
|
333,00 |
s DPH |
|
05/2013
|
19.03.2013 |
OA |
Peter Kubjatko, Raková 1607 |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
07/2013
|
odpadkové koše a predlžovacie šnúry
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Remoop, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
29.03.2013 |
|
Zmluva |
05/2013
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
403,71 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Peter Kubjatko |
Peter Kubjatko |
|
|
|
18.03.2013 |