|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke
|
výpožička nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3120072
|
refundácia nákladov SPŠCHaP
|
1 381,56 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
20.07.2012 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3621201844
|
MAGMA 2.štvrťrok 2012
|
193,28 |
s DPH |
PO 6005511
|
|
20.07.2012 |
Versity, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012062
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
16/2012
|
|
18.07.2012 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3621201738
|
MAGMA 3.štvrťrok 2012
|
25,49 |
s DPH |
PO 6005511
|
|
18.07.2012 |
Versity, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012216
|
výkon funkcie TPO
|
31,92 |
s DPH |
11.01.2005
|
|
18.07.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
čistiace, hygienické potreby a pomôcky na veľké upratovacie práce
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
DUMIRO, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/029
|
kancelárske potreby
|
178,61 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
LUMA-PRESS, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
G1200107
|
strava 6/2012
|
232,36 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012034
|
regenerácia tonerov
|
336,00 |
s DPH |
14/2012
|
|
11.07.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
212070042
|
VUCNET 3. štvrťrok
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN-283-2007/S/OvZP
|
11.07.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012190
|
výkon funkcie TPO
|
|
s DPH |
11.01.2005
|
|
11.07.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
oprava počítačovej siete
|
50,00 |
s DPH |
15/2012
|
|
11.07.2012 |
Lukáš Medvec - DOTCOM |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
G1200110
|
strava zo SF 6/2012
|
22,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3120068
|
refundácia nákladov SPŠCHaP
|
1 469,22 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
11.07.2012 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
21205033
|
poštová schránka
|
40,06 |
s DPH |
13/2012
|
|
11.07.2012 |
Mayster Centrum SK, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
5740164287
|
pevná linka 6/2012
|
38,98 |
s DPH |
|
|
05.07.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
8740163986
|
VUCNET 6/2012
|
152,50 |
s DPH |
|
|
05.07.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
31.07.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku PSK
|
2. 7. 2012
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
SPČCHaP |
|
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7206740981
|
mobil 6/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
31.07.2012 |