|
Faktúra |
5737181541
|
pevná linka 3/2012
|
43,43 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
212040179
|
servisné práce SPIN 01.04.--30.06.2012
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
17.04.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020
|
oprava dataprojektora
|
35,00 |
s DPH |
08/2012
|
|
17.04.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
08/2012
|
oprava dataprojektora
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2120004
|
prenájom priestorov apríl 2012
|
23,88 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme
|
17.04.2012 |
Obchodná akadémia |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012147
|
výkon funkcie TPO 3/2012
|
31,92 |
s DPH |
obj. 11.01.2005
|
|
17.04.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
03.05.2012 |
|
Faktúra |
7203257048
|
mobil 3/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.04.2012 |
|
Faktúra |
201227
|
zápisné a členský príspevok 2012 do SŽK
|
79,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Slovenská živnostenská komora |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.04.2012 |
|
Faktúra |
G1200043
|
strava zo SF
|
28,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.05.2012 |
|
Faktúra |
21203041
|
čistiace prostriedky
|
111,53 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Mayster Centrum SK, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.04.2012 |
|
Faktúra |
3029009022
|
stravné lístky DOXX
|
1 821,15 |
s DPH |
|
Zml. č. 04K993104
|
04.04.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.04.2012 |
|
Faktúra |
G1200050
|
strava 3/2012
|
293,59 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.04.2012 |
|
Objednávka |
6/2012
|
odpadkové koše a vrecká do košov
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Remoop, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
09.05.2012 |
|
Faktúra |
12069
|
odpad. koše
|
103,52 |
s DPH |
6/2012
|
|
29.03.2012 |
Remoop, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.04.2012 |
|
Objednávka |
9/2012
|
slávnostný obed na dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
MAHU, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
23.03.2012 |
|
Faktúra |
2012016
|
regenerácia tonerov
|
164,00 |
s DPH |
7/2012
|
|
22.03.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.04.2012 |
|
Objednávka |
7/2012
|
regenerácia 2 tonerov a csrtige HPLJ
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
09.05.2012 |
|
Faktúra |
0942012
|
Publikácia účtovné súvsťažnosti
|
23,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
12064
|
drobný materiál, súčiastky
|
189,48 |
s DPH |
4/2012
|
|
20.03.2012 |
Remoop, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
132
|
odvoz odpadu
|
205,70 |
s DPH |
|
Zmluva č. 531
|
16.03.2012 |
Technické služby mesta Humenné |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.04.2012 |