|
Faktúra |
2735190740
|
pevná linka
|
43,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
0735190443
|
VUCNET
|
131,45 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
2012007
|
funkcia TPO
|
31,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Katanová Zdenka |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
2012004
|
regenerácia tonerov
|
384,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
06.02.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
2012008
|
vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky
|
180,00 |
s DPH |
01/2012
|
|
02.02.2012 |
Ing. Marek Hurný - Služby PO |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
G1200001
|
strava
|
303,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
3120006
|
refundácia nákladov
|
7 776.84 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
01.02.2012 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
3029000913
|
stravné lístky DOXX
|
1 425,00 |
s DPH |
|
Zml.č. 04K993104
|
01.02.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2120002
|
prenájom priestorov
|
23,88 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme
|
01.02.2012 |
Obchodná akadémia |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
15.02.2012 |
|
Faktúra |
3120002
|
refundácia nákladov
|
6 045,42 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
01.02.2012 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
7200858249
|
služby mobilnej siete
|
16,13 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
212010596
|
SPIN 2012
|
964,51 |
s DPH |
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
|
27.01.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Objednávka |
02/2012
|
oprava tlačiarne, regenerácia tonerov
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Ščecina - DATAS |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
3120008
|
revízia výťahu
|
23,16 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
27.01.2012 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
201201
|
Dodaný materiál a prevedené práce (radiátor)
|
572,16 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Anton Duhoň - TOPMONT, 094 01 Továrne 45 |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
3621200014
|
MAGMA 1. Q 2012
|
25,49 |
s DPH |
PO6005511
|
|
26.01.2012 |
Versity, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Objednávka |
01/2012
|
vypracovanie požiarno-bezpeč. charakteristiky
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Ing. Marek Hurný - Služby PO |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
Ing. Ľudmila Pankovčinová |
zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonom. veci |
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
3120001
|
prenájom - energie
|
15,90 |
s DPH |
Zmluva o nájme č. 01/07
|
|
19.01.2012 |
Obchodná akadémia |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
3621101559
|
MAGMA 2011
|
101,95 |
s DPH |
PO6005511
|
|
17.01.2012 |
Versity, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
2128020814
|
Poradca podnikateľa
|
21,37 |
s DPH |
2012051485/vaša:ve1
|
|
17.01.2012 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |