|
|
Faktúra |
2120001
|
prenájom priestorov
|
23,88 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme
|
13.01.2012 |
Obchodná akadémia |
Tomáš Ľubomír, Víťazovce 27, 067 24 Lukačovce |
|
|
|
25.01.2012 |
|
Faktúra |
302900013
|
stravné lístky DOXX
|
1 425,00 |
s DPH |
Zml. č. 04K993104
|
|
11.01.2012 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
7734180701
|
služby pevnej siete
|
46,07 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
7113041155
|
služby mobilnej siete
|
16,13 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
2011/077
|
kancelárske potreby
|
119,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
LUMA-PRESS, s. r. o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
212010040
|
servisné práce SPIN 1.Q 2012
|
387,14 |
s DPH |
SPIN-283-2007/S/OvZP
|
|
11.01.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
3734180420
|
VUC NET DSL
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Slovak Telecom |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
110665
|
Školský nábytok
|
27 794,40 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 1
|
|
27.12.2011 |
ALEX kovový a školský nábytok |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.12.2011 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201127
|
Vyčistenie staveniska
|
9 950,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
14.12.2011 |
Anton Duhoň - TOPMONT, 094 01 Továrne 45 |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
20.12.2011 |
|
|
Faktúra |
3019034552
|
Stravné lístky DOXX
|
1 321.20 |
s DPH |
Zmluva č. 04K993104
|
|
12.12.2011 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
20.12.2011 |
|
Faktúra |
3019034552
|
Stravné lístky DOXX
|
1 321,20 |
s DPH |
Zmluva č. 04K993104
|
|
12.12.2011 |
DOXX -- Stravné lístky, s. r. o |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
20.12.2011 |
|
Zmluva |
|
Zmluva na vyčistenie staveniska
|
9.950,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
Anton Duhoň - TOPMONT Továrne |
OA Humenné |
|
|
|
|
|
Zmluva |
č. 1
|
Zmluva na nábytok
|
27 794,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
ALEX, s.r.o., Komárno |
OA Humenné |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201108
|
DUTO MONT, s.r.o., Továrne
|
21 995,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
DUTO MONT, s.r.o. |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
09.12.2011 |
|
Faktúra |
3110052
|
Refundácia prevádzkových nákladov
|
5 478,28 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
18.11.2011 |
SPČCHaP |
OA, Komenského 1, 066 01 Humenné |
|
|
|
30.11.2011 |
|
Faktúra |
|
PRE Consulting, s.r.o., Trebišov
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPŠCHaP (9.2011)
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Zmluva na podlah.krytinu
|
21.995,-- |
s DPH |
|
|
24.10.2011 |
DUTO MONT, s.r.o. |
OA Humenné |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
EWRO s. r. o.
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
|
|
|